商业管理公司,我们水电费是按水务电力公司收取单价收取我们客户的,另还按房间按月定额收取公摊能耗,最终我们总支出大于总收取,公司每个月承担大概5-6万的电费,有2个项目,一个是季度抄表汇总后和各家单位收取,另一个是预充值形式 问题1我们季度抄表的这种,汇总表出来后还没开发票的,账务怎么处理?有的时候汇总表出来后有的单位就先付款了,发票隔月业务才提交过来,这对账务处理又没有影响,本月及下月开票怎么处理 2.我们总支出给水务电力公司账务怎么处理,我们代收和支出之前有差额这部分账务怎么处理 3.另一个充值电费在消费的充值和消费的账务怎么处理?
等风来
于2021-07-23 12:14 发布 1035次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-23 12:22
同学你好
1.预付了就计入预付账款,收到发票之后计入费用冲减预付账款
2.收到发票了吗
3.充值做预付,收到发票冲减预付
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同学你好
1.预付了就计入预付账款,收到发票之后计入费用冲减预付账款
2.收到发票了吗
3.充值做预付,收到发票冲减预付
2021-07-23 12:22:00

借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费
借:其他业务成本 贷:银行存款
2021-08-20 15:25:21

你好 那你需要有发票复印件 借管理费用-水电费贷银行存款
2019-12-18 10:42:45

你好,你收取的电费比电力公司的单价要高是吗
2017-10-23 16:47:53

金额小直接把费用补记在当期就可以
2020-03-27 11:59:09
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