由于对方原因17年我们已经抵扣了发票,然后去年做进项税转出(不是抵扣当月),转出的时候一部分用了留底税额,一部分交现金,然后上个月税务稽查让我们补交之前用留底的那一部分。这个月我们也补交了,现在要怎么把用了那一部分留底更正回来呀
甜蜜的手套
于2021-07-23 14:30 发布 758次浏览
- 送心意
佟老师
职称: 税务师,中级会计师
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你好,为什么要补缴之前留抵部分
2021-07-23 14:34:43
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同学。
借 营业外支出-罚没支出
贷:应交税费---应交增值税(进项税额转出)
2022-10-11 17:12:08
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您好
在附表二进项税额转出 其他栏次体现
2021-03-19 22:18:57
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可能在稽查中对你们公司的进项、销项明细进行比对,从而得出的吧?就是你们有进货但是没有见销售出去且库存也没有,相当于账外收入,也就是少记销售收入了。
2017-07-05 16:43:49
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您好,税务稽查没什么影响,最好把发票联和抵扣联收回来。
2017-02-20 18:58:04
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