老师,我想问一下企业如果没有材料出入库的进销存 问
很有可能他就是没有原始凭证 直接根据发票和回单做的账务处理 答
老师您好!我司小规模纳税人一季度销售额43万,计提 问
借:应收账款 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税 答
您好,老师,麻烦问下公司没有成立工会需要缴纳工会 问
公司没有成立工会需要缴纳工会经费。 答
12月做账时工资数据未出来做的暂估,暂估29万,账面 问
财务报表还是按照60,000来的 答
未启用预收账款,报表应收账款为负数,是直接将这个 问
您好,这个建议调明细,后面方便冲账 答

去年有张进项发票已经扫描,并且抵扣成功,现在税局查到这张发票对方已经冲红。要求进项税额转出。怎么转,现在公司还有留底税额,这个留底税额可以用来抵扣去年冲红的这张发票的税款吗?
答: 您好,红票那笔业务做相反的分录,这个是可以相抵的。
老师,我们上月没有收入,我一张进项发票填在了的其他抵扣凭证那里,没有做专票认证,但是现在账上显示有留底税额了,这样我这月是不是用做个进项税额转出呀?
答: 你上个月的这张发票是可以抵扣的话,不用进项税转出的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.税局查出有张已经抵扣的进项票,对方已经冲红。要求做进项税额转出。什么意思?是要交那张进项票上门的税款吗?2.有什么办法不用交呢,税局说可以拿进项票抵扣那张冲红发票的税款,不懂?3.如果这个月拿进项票去税局扫描抵扣,可以抵扣税额1000元。然后下个月再把去年的那张冲红交800元的进项税额转出。那之前扫描的那张进项票税额可以抵这800元吗?是不是1000-800=200还有200留底税额下次抵扣。还是说扫描抵扣的那1000不可以抵扣这800.
答: 那个税款不能抵扣,但是等到转出后还是可以用进项税抵扣的
老师:假如我这个月进项税额是8万元,销项税额是10万元,没有留底税额,没有进项税额转出,这个月缴纳税额是2万元,我应该怎么财务处理,或者说要不要写下分录?或者计提什么的?
4月公司留底退税20530.2元,5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣,进项税额转出9891.87元,现在5月该怎么申报,专管员让每个月更正,有没有什么快速得方法申报5月,让上期留底税额退税不为负数
老师,我账上的进项税额时100,申报系统上的留底税额是80,其中20是前期申报的时候,没有在申报系统中填列,造成账上和系统上不一样,这个是不是要做进项税额转出?
老师,进项税额转出申报的时候填表二,怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了?我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表,一般项目栏里的进项税额转出14栏?

