老师好,我们2024年签了几个合同,总支出的营业成本 问
2024年如果没有做账务处理,2025年借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴纳税调减 答
老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
请问下老师,公司为员工租的宿舍,是不是应该借:管理 问
是的,就是那样做的 答
你好老师,年度应纳税所得额是指什么 问
你好,那个就是一年下来应该计税的基数。 一般是根据利润总额来的。 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

去年有张进项发票已经扫描,并且抵扣成功,现在税局查到这张发票对方已经冲红。要求进项税额转出。怎么转,现在公司还有留底税额,这个留底税额可以用来抵扣去年冲红的这张发票的税款吗?
答: 您好,红票那笔业务做相反的分录,这个是可以相抵的。
老师,我们上月没有收入,我一张进项发票填在了的其他抵扣凭证那里,没有做专票认证,但是现在账上显示有留底税额了,这样我这月是不是用做个进项税额转出呀?
答: 你上个月的这张发票是可以抵扣的话,不用进项税转出的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
1.税局查出有张已经抵扣的进项票,对方已经冲红。要求做进项税额转出。什么意思?是要交那张进项票上门的税款吗?2.有什么办法不用交呢,税局说可以拿进项票抵扣那张冲红发票的税款,不懂?3.如果这个月拿进项票去税局扫描抵扣,可以抵扣税额1000元。然后下个月再把去年的那张冲红交800元的进项税额转出。那之前扫描的那张进项票税额可以抵这800元吗?是不是1000-800=200还有200留底税额下次抵扣。还是说扫描抵扣的那1000不可以抵扣这800.
答: 那个税款不能抵扣,但是等到转出后还是可以用进项税抵扣的
老师:假如我这个月进项税额是8万元,销项税额是10万元,没有留底税额,没有进项税额转出,这个月缴纳税额是2万元,我应该怎么财务处理,或者说要不要写下分录?或者计提什么的?
4月公司留底退税20530.2元,5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣,进项税额转出9891.87元,现在5月该怎么申报,专管员让每个月更正,有没有什么快速得方法申报5月,让上期留底税额退税不为负数
老师,我账上的进项税额时100,申报系统上的留底税额是80,其中20是前期申报的时候,没有在申报系统中填列,造成账上和系统上不一样,这个是不是要做进项税额转出?
老师,进项税额转出申报的时候填表二,怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了?我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表,一般项目栏里的进项税额转出14栏?

