老师,我方是施工方,工程结算时总结算500w,被业主罚款1w元,实际结算金额499w。我方开发票500w,业主实际支付499w。请问这个会计分录怎么处理呢,谢谢
余伟彬
于2021-07-29 09:25 发布 776次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2021-07-29 09:26
同学你好
你们发票开了499吗
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同学你好
你们发票开了499吗
2021-07-29 09:26:16
那我连同被扣的罚款一共开具了1000万元给对方后,对方是不是必须得将我的罚款金额也开一份发票给我呢,不然我们施工单位这边没法下账啊
2020-05-13 11:23:53
您好,你结转成本和收入不是这样做的,确认收入和成本是借主营业务成本 贷主营业务收入 工程施工合同毛利 ,工程计算再工程结算和工程施工科目对冲。
2019-12-24 11:26:02
您好,需要红冲原来确认的工程结算金额,按照实际结算金额来入账
2020-06-22 16:39:14
您好,工程结算金额是跟业主方根据完工进度确认的,结算后我们要开票给甲方
登记已结算的工程价款(并开票)
2024-11-23 10:51:38
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