送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-29 09:26

同学你好
你们发票开了499吗

余伟彬 追问

2021-07-29 09:34

老师,开了500w喔

朴老师 解答

2021-07-29 09:42

那你一万计入营业外支出

余伟彬 追问

2021-07-29 09:47

借:应收账款  499
       营业外支出:1
    贷:主营业务收入  500     这样的分录对不对

朴老师 解答

2021-07-29 09:54


这样做就可以了

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相关问题讨论
同学你好 你们发票开了499吗
2021-07-29 09:26:16
那我连同被扣的罚款一共开具了1000万元给对方后,对方是不是必须得将我的罚款金额也开一份发票给我呢,不然我们施工单位这边没法下账啊
2020-05-13 11:23:53
您好,你结转成本和收入不是这样做的,确认收入和成本是借主营业务成本 贷主营业务收入 工程施工合同毛利 ,工程计算再工程结算和工程施工科目对冲。
2019-12-24 11:26:02
您好,需要红冲原来确认的工程结算金额,按照实际结算金额来入账
2020-06-22 16:39:14
您好,工程结算金额是跟业主方根据完工进度确认的,结算后我们要开票给甲方 登记已结算的工程价款(并开票)
2024-11-23 10:51:38
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