送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2021-08-07 10:28

借:管理费用,应缴税费—应缴增值税-进项税,贷:其他应付款

月半弯 追问

2021-08-07 10:32

老师  主要是这个分录后面附啥原始凭证?因为记账联发票和单据他都贴在下个月报销的单子后面了

辜老师 解答

2021-08-07 10:32

这个可以附上记账联发票和单据啊,付款只要附上银行 回单

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相关问题讨论
借:管理费用,应缴税费—应缴增值税-进项税,贷:其他应付款
2021-08-07 10:28:29
未认证抵扣的原来红字冲销 已经认证的类似以下 借:原材料 负数      贷:应付账款 负数       应交税费-增值税-进项转出 正数
2022-09-27 10:47:48
借:原材料 应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应付账款
2018-10-30 10:30:59
您好 请问您已认证未抵扣的发票 进项税额计入的应交税费——待认证进项税额还是应交税费——应交增值税——进项税额
2019-03-13 09:33:12
您好 您购买材料已认证未抵扣的发票请问分录怎么写的
2019-03-13 09:02:06
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