送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-08-08 20:18

您好,在一个月的话
借:管理费用
贷:银行存款

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:18

进项税呢???

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:19

您好
专票是
借:管理费用
应交税费增值税
贷:银行存款

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:22

老师,怎么这分录做到一起了?

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:23

如果是还没收到发票已经做过账务处理了呢?没收到发票前是借:应付账款  贷:银行存款。那收到发票后的账务处理呢?

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:24

在一个月的话是没有关系的

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:24

假如您觉得非要全部的话就是
借:预付账款
贷:银行存款

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:24

借:管理费用
借:应交税费增值税
贷:预付账款

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:25

不对,应该是借:管理费用  贷:银行存款,那收到发票以后呢

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:27

您好,没有收到发票就是预付账款

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:27

您那样做管理费用,就是收到发票

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:28

这家公司的账务处理是先计提:借:管理费用——租金  贷:应付账款    支付租金时:借:应付账款   贷:银行存款   收到发票时:借:应交税费——进项税   贷:(不知道是啥了)

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:29

这种账务处理是对的吗

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:29

收到发票的贷方是啥?

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:30

借:管理费用——租金  
贷:应付账款   
借:应付账款
贷:银行存款
借:应交税费增值税
贷:管理费用

饼干飞呀 追问

2021-08-08 20:31

好的,明白了,感谢谢谢

思顿乔老师 解答

2021-08-08 20:32

好的,祝您学习愉快共同成长

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