送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-20 16:03

怎么调整,因为之前暂估的时候没有发票也没有入库单,实际购买的跟之前暂估的完全不一样

❀偏偏❀ 追问

2016-12-20 16:18

我知道那个,那我材料账怎么登啊,一开始材料账暂估并耗用了,后来实际买的跟之前暂估的不一样,怎么登材料数量金额明细账

❀偏偏❀ 追问

2016-12-20 20:56

但是我之前耗用的都是暂估的那些材料,现在把之前暂估的冲了,实际购入的并没有那些材料,而是其他的,耗用的明细也不对,怎么调整

宋生老师 解答

2016-12-20 15:59

您好!耗用的最后再按实际调整就可以了。

宋生老师 解答

2016-12-20 16:06

您好!比如一开始你预估是200元按预估耗用了100元,后来实际是300元,那你耗用的就增加50元。

宋生老师 解答

2016-12-20 16:23

您好!先做负数冲减暂估的,然后做正确的

宋生老师 解答

2016-12-21 08:22

您好!那这个没办法调。你这纯粹是假的,没办法搞成真的。

上传图片  
相关问题讨论
您好!耗用的最后再按实际调整就可以了。
2016-12-20 15:59:10
您好 请问建筑工地有仓库么 需要入库么
2019-11-22 15:23:15
你好 借:原材料 贷:应付账款---暂估 等到次月 贷:原材料 借:应付账款---暂估
2021-01-14 09:36:28
暂估入账时如果是小规模纳税人的是含税价、一般纳税人是不含税价。
2019-01-10 21:30:21
您好 什么原因要冲红暂估材料
2020-08-19 09:23:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...