老师,截止7月底我公司进项留抵税额20万元,假如我们这个月开具的发票税率都是3%,专票和普票各50万,是不是专票和普票的销项税额都不能用进项抵扣啊?
阿涅
于2021-08-16 14:38 发布 957次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-16 14:39
你好 你是一般纳税人的话简易计税了 就不能用进项税抵扣的;
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你好 你是一般纳税人的话简易计税了 就不能用进项税抵扣的;
2021-08-16 14:39:17

您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
2020-09-17 19:05:48

同学你好,有留抵税额——这个税额是在账上的哪个科目 中;
2021-09-16 11:05:12

你好,这个月的结转分录是
借:应交税费—应交增值税(销项税额)149557.46,
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)148623.84,
应交税费—应交增值税(转出未交增值税)149557.46—148623.84
2021-04-22 08:43:35

可以啊 留底税额就是为了抵扣以后的销项税的
2019-07-22 14:39:11
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