送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-17 09:42

同学你好,按实际支付的金额入账;

山丘 追问

2021-08-17 09:45

那差额部分怎么办?

立红老师 解答

2021-08-17 09:49

同学你好,差额不体现; 

山丘 追问

2021-08-17 09:51

那这样是不是就会多交税了?

立红老师 解答

2021-08-17 09:56

同学你好,您 方不是付款方么,怎么涉及交税呢;
如果要体现差额,可以发票金额计入成本费用,少支付的款项计入营业外收入;

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相关问题讨论
你好 借银行存款 11000 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款 1000
2019-01-22 13:11:31
您好,按照实际付款金额做账
2021-12-03 20:21:55
同学你好,将多付的部分计入管理费用就可以;
2021-08-17 10:16:04
同学你好,按实际支付的金额入账;
2021-08-17 09:42:40
按照实际支付的金额做账,只要发票的金额能够覆盖你实际支付的金额就足够了
2019-10-07 11:33:15
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