送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-21 21:32

是第一个分录,做一个相反的分录,然后再把正确的写上就可以了是吗?

宋生老师 解答

2016-12-21 21:09

您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估
销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税
结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估
收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。

宋生老师 解答

2016-12-22 08:31

是的。

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您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估 销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估 收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。
2016-12-21 21:09:07
你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用
2019-06-19 11:20:10
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款 每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租 收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
2019-06-25 08:56:43
你好,支付未取得发票计入 借:预付账款 贷:银行存款
2019-06-21 09:12:39
你好 借管理费用-汽车租赁费贷银行存款 按租期来做费用
2020-03-27 14:56:12
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