- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-21 21:32
是第一个分录,做一个相反的分录,然后再把正确的写上就可以了是吗?
相关问题讨论
您好!借:库存商品-暂估 贷应付账款-暂估
销售的时候借现金等 代主营业务收入 应交税费-应交增值税
结转成本 借主营业务成本 贷库存商品-暂估
收到发票后先红字冲减上面的暂估成本分录,然后做正确的。
2016-12-21 21:09:07
你好,可以每个月计提房租发生制计入当月费用
2019-06-19 11:20:10
支付的时候,借,预付账款~房租,贷,银行存款
每月摊销房租,借,管理费用,贷,预付账款~房租
收到发票放在摊销房租凭证后面就可以
2019-06-25 08:56:43
你好,支付未取得发票计入
借:预付账款
贷:银行存款
2019-06-21 09:12:39
你好 借管理费用-汽车租赁费贷银行存款 按租期来做费用
2020-03-27 14:56:12
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宋生老师 解答
2016-12-21 21:09
宋生老师 解答
2016-12-22 08:31