送心意

张伟老师

职称会计师

2016-12-23 18:42

做其他应付款

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相关问题讨论
做其他应付款
2016-12-23 18:42:11
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
你好,如果用公司名义买的,是计入固定资产的 借,固定资产 借,应交税费一应增进 贷,银行存款等
2020-07-23 14:32:47
借;管理费用 等科目 贷;银行存款 可以在汇算清缴的时候做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-03-01 10:52:03
你好,这个可以直接计入管理费用-差旅费的
2019-12-19 11:44:50
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