由于公司刚成立,老板拿了一堆的发票过来报销,但是公司没钱,就延迟搁浅在那没把报销的钱付给老板,以后有钱再付款。请问 内帐如何做账务处理?
欢菇凉
于2016-12-23 18:28 发布 995次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
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你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
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做其他应付款
2016-12-23 18:42:11
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你好,如果用公司名义买的,是计入固定资产的
借,固定资产
借,应交税费一应增进
贷,银行存款等
2020-07-23 14:32:47
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借;管理费用 等科目 贷;银行存款
可以在汇算清缴的时候做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-03-01 10:52:03
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你好,这个可以直接计入管理费用-差旅费的
2019-12-19 11:44:50
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