送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-22 14:15

你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:38

但是报销款我也付的是2317元

郭老师 解答

2022-03-22 14:39

你好,没有发票,正常报销就可以的,2317就行。

郭老师 解答

2022-03-22 14:39

可以的,这种是允许的。

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:47

我意思是会计分录怎么做呢

搞怪的中心 追问

2022-03-22 14:48

因为他还差我450元的发票  所以我不知道如何做会计分录

郭老师 解答

2022-03-22 14:50

如果是办公费的,借管理费用,办公费贷,其他应付款,2317

借其他应付款2317,贷银行存款。

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相关问题讨论
你好,实际业务的是2317,正常按这个来做就可以的,没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。
2022-03-22 14:15:09
做其他应付款
2016-12-23 18:42:11
你好,如果用公司名义买的,是计入固定资产的 借,固定资产 借,应交税费一应增进 贷,银行存款等
2020-07-23 14:32:47
借;管理费用 等科目 贷;银行存款 可以在汇算清缴的时候做纳税调整增加应纳税所得额处理
2018-03-01 10:52:03
你好,这个可以直接计入管理费用-差旅费的
2019-12-19 11:44:50
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