老师好,微店收入(卖活动门票的收入)在申报税务时,是 问
是的,没有开票的就申报未开票收入 答
老师,请问同一家应收账款和其他应付款账户的余额 问
同学,你好 是可以的 答
你好,a公司属于制造业一般纳税人,有职工宿舍,职工宿 问
您好,是的,这个要进项转出的 答
问一下之前前几个季度的财务报表老板娘直接就返 问
同学,你好 之前不对的,要更正 答
个人股权转让,账上利润20万,要转出2%,,和实收资本交 问
个税按财产转让所得计算,税率 20%,核心步骤和结果如下: 股权对应净资产 =(1 万实收资本 %2B 20 万利润)×2%=4200 元 股权原值 = 1 万 ×2%=200 元 扣除印花税 1.05 元,应纳税所得额 = 3998.95 元 应交个税 = 3998.95×20%=799.79 元 由受让方代扣代缴,在被投资企业所在地税务机关申报 答

增值税附加申报,增值税附加申报,销项收入得出来的增值税,去计算增值税附加,有进项抵扣,要抵扣完了剩余的数去申报吗
答: 是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
增值税申报进项抵扣在哪里报表申报呢?
答: 你好 增值税申报表,附表二
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
申报1月份的海关进口增值税填到待抵扣进项税额里面了 。2月份的增值税已经申报 是0申报 现在可以作废2月份纳税申报 把1月份待抵扣的海关进口增值税报了吗
答: 你可以作废2月份的申报,并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
报税的时候,增值税申报的时候,附表二中第三栏“前期认证相符且本期申报抵扣”是什么意思,举例子是4月份的有张进项我没在4月认证抵扣,认证在5五月份了,那就填在这栏吗
老师,你好请问我们是购买方,抵扣了进项。现在发生退票,9月我已经把红字信息表开给对方了,但是对方确没有开出红票。我在申报增值税的时候又红票进项转出。这种我在账务和申报的时候怎么处理









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