老师,你好,请问一下我们是购货方,开具了红票信息表,要进行进项税额转出,分录该怎么做呢?(开红票是因为我们的采购合同中取消了部分货物的采购,前期有预付款并收到了相应金额的发票并认证抵扣了)
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于2021-09-01 16:44 发布 720次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好,分录为
借:库存商品
贷:应交税费--应交增值税--进项税额转出
这个报增值税时,需要在附表二填写进项税额转出金额的。
2020-07-09 15:38:43

同学你好,你的分录没有错,但是你们购买饲料为什么记营业外支出啊,营业外支出是指除主营业务成本和其他业务支出等以外的各项非营业性支出。如罚款支出,捐赠支出,非常损失等。
2020-09-10 15:43:10

你好,借成本费用相关科目贷应交税费-应交增值税-进项转出
2018-12-07 16:19:17

您好!借管理费用-福利费等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-28 10:23:03

你好这个不能抵扣的吗
2020-07-13 09:51:53
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