请教一下,上个月销项税额40000元,然后留底10000,还要抵扣30000进项税,我想问一下我可以先抵扣开票日期为后面的先吗?因为金额比较大,比如,7月5日开票金额比较大,6月30日才几百块,我可以先抵扣7月5日,等以后再抵扣6月的嘛?
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于2021-09-02 17:26 发布 958次浏览
- 送心意
森林老师
职称: 中级会计师
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同学,你好,这个抵扣的不可以选择的,只要认证他是抵扣总额的,不管哪个票,这个认证没有期限要求的,没有必要分前后
2021-09-02 17:33:23
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你好,不会,只要是一个月的都没事,月底认证就行
2019-01-19 09:59:46
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您好!9月份的进项不可以抵扣10月份的发票的。
2022-10-18 17:00:24
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你好 应交税费=销项-进项税+进项税转出-留抵进项税 你知道销项了对应的去认证发票金额就行
2019-06-28 10:15:35
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你好,税负=实际交增值税/不含税销售额=(销项税额-进项税额-留底税额%2B进项税额转出-进项税额加计抵减10%/15%)/不含税销售额 销项税额=不含税销售额乘以税率。
2021-07-31 13:31:01
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