老师,上个月开给客户票,这个月发现开错了,客户没有抵扣,我已经开了红冲票和正确的票过去,请问我填增值税申报表的时候,重新开的正确发票和红冲发票这些金额填哪里呢?
食其
于2021-09-03 12:29 发布 1207次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2021-09-03 12:34
你好
按正负相加的金额填写申报
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就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13

冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25

你好,不需要填写,会自动生成“进项转出”
2021-11-07 08:43:43

你好,当月的正数销售额加上负数销售额在附表一里面填写的。
2022-08-18 10:17:00

若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
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食其 追问
2021-09-03 12:54
玲老师 解答
2021-09-03 12:55