送心意

朴老师

职称会计师

2021-09-06 10:45

你不做应付职工薪酬吗

顺心的超短裙 追问

2021-09-06 10:49

最下面那个就是应付职工薪酬

朴老师 解答

2021-09-06 10:55

这样写是可以的
你是工程的这样写就行

顺心的超短裙 追问

2021-09-06 11:04

好的 谢谢老师

朴老师 解答

2021-09-06 11:08

满意请给五星好评,谢谢

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相关问题讨论
缴纳时: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷: 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金 (实发数)
2019-07-05 16:54:45
你不做应付职工薪酬吗
2021-09-06 10:45:51
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-03-04 12:23:54
您好,这样的分录不对,正确的是: 借:管理费用-工资奖金等科目 贷:应付职工薪酬-社保费。
2016-10-18 18:19:30
您好 请问8月份已经结账 了么
2019-09-16 10:30:40
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