送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-27 09:29

老师社保公积金个税不计提吗

追梦 追问

2016-12-27 09:36

如果是这个月开上个月的工资,社保什么的应该计提在交吧,老师银行存款收到的利息到底是放在借方用负数,还是应该放在贷方啊,谢谢

吴月柳 解答

2016-12-27 09:25

借:管理费用10000销售费用3000生产成本7500制造费用3000贷:应付职工薪酬23500

吴月柳 解答

2016-12-27 09:30

如果社保公积金当月交当月的不用计提

吴月柳 解答

2016-12-27 11:06

工资与社保计提没有关系的,因为计提只是公司部分,收到利息软件做账在借方负数,手工账在贷方

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相关问题讨论
那你这个计提和发做一起就可以了
2019-09-07 09:42:18
你好,是的这个押金要退的,计提工资借管理费用-工资,贷应付职工薪酬,支付,借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-12 16:20:07
你好 看下老师给你发的图片
2019-03-18 09:24:45
你好 借 应付职工薪酬 1000 贷 其他应收款-社保 100 现金 900 借 管理费用-社保 300 其他应收款-社保 100 贷 银行存款 400
2018-06-20 15:17:21
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2016-08-31 16:39:19
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