送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-27 16:44

现在是不是没有单独的预提费用这个科目,放在那个科目?比如本月预提年终奖金15万,下月实际支出10万,这个分录什么做?

~嘟嘟~ 追问

2016-12-27 16:54

那就是先借,其他应付款 15万    贷:应付职工薪酬15万  。下个月实际发放  ,借:管理费用 10万, 应付职工薪酬5万 贷:其他应付款15万   支付时 借:应付职工薪酬  10万   贷 银行存款10万  这样对吗

宋生老师 解答

2016-12-27 16:30

您好!可以的。

宋生老师 解答

2016-12-27 16:47

您好!计入其他应付款就可以了。

宋生老师 解答

2016-12-27 16:55

您好!可以的。

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相关问题讨论
您好!可以的。
2016-12-27 16:30:26
多计提就 冲掉,少计提就补计提,借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬
2020-01-20 09:57:58
同学。可以这样放,但是不管是工资 奖金都是并入综合所得计个税的。
2019-03-21 14:07:30
82万,这个汇算清缴之前发也算这个19年的
2020-05-06 10:14:41
汇算清缴结束之前发放都可以的,所以只要在5月31日之前发放了剩下的100万,那账载金额和实际发放金额都是1100万的。税收金额是调整以后的数据,需要按职工福利费、教育经费、工会经费是否超标
2019-05-13 16:46:08
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