送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-27 20:37

多出来的钱要返给客户的,又改怎么记?

果果 追问

2016-12-27 20:42

应收账款到账  借:银行存款
应收账款到账     贷:主营业务收入
应收账款到账            应交增值税
                                 其他应付款      前面的摘要怎么写?

邹老师 解答

2016-12-27 20:36

借;银行存款    贷;主营业务收入  应交税费   预收账款(57560-54980 )

邹老师 解答

2016-12-27 20:38

那把预收账款改成其他应付款就是了

邹老师 解答

2016-12-27 21:09

你好,可以销售货物一批

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相关问题讨论
借;银行存款 贷;主营业务收入 应交税费 预收账款(57560-54980 )
2016-12-27 20:36:04
这是错的,
2017-05-17 17:54:12
你好,只能是挂账或做5元的手续费处理
2017-05-11 14:58:31
差额计入预付账款科目
2018-04-08 16:32:46
可以的。。。。。。。。。
2015-11-15 22:29:05
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