送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2016-12-29 09:06

那怎么计算进项和销项的差额呢?需要制表吗?

心太软 追问

2016-12-29 09:41

差额如何做分录呢?差额只是当月的做分录吗?假如上月有留底,本月有销项,也有进项,差额算当月的,还是圈进项总数和销项的差额?

吴月柳 解答

2016-12-29 01:41

你好,留抵不需要结转

吴月柳 解答

2016-12-29 12:44

自制表格做附件就可以了,有交增值税才做结转,借:应交税费~应交增值税~转出未交增值税  贷:应交税费~未交增值税

上传图片  
相关问题讨论
1 是的,这个结转销项税额和进项税额,2 结转转出未交增值税
2020-10-11 11:19:59
你好,是的,根据增值税应纳税额做结转 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2017-09-08 17:05:32
同学你好,对的;您的分录是正确的;
2020-09-25 14:38:46
同学你好 是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
您好,对的,您上面写的完全正确
2019-12-22 20:05:20
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...