送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-17 10:48

你好 ;    不能做工资的。  你们公司 与总公司都是独立做账报税的吗  

少年 追问

2021-09-17 11:08

是独立报税的,请问是不是要用费用票报效?

meizi老师 解答

2021-09-17 11:11

 你好; 现金福利没有发票的。 这个到时就做招待费核算 汇算调整 

少年 追问

2021-09-17 11:16

麻烦老师您教我写一下分录,谢谢!

meizi老师 解答

2021-09-17 11:19

 借管理费用-招待费贷银行存款。 这个是招待总部的人员。 自己公司的   员工做借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费 借   应付职工薪酬-福利费贷银行存款 

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相关问题讨论
你好 ;    不能做工资的。  你们公司 与总公司都是独立做账报税的吗  
2021-09-17 10:48:52
借:其他应收款 贷:银行存款 借:应付职工薪酬--工资 贷:其他应收款
2018-09-11 10:11:02
借利润分配应付利润,贷应付利润借应付利润,贷,库存现金
2022-04-12 20:58:54
你好!发票是怎么开的?
2019-12-24 16:18:46
您好,能入福利费的,分录,借;应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款,或者其他应付款等科目。
2017-06-01 13:51:05
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