老师当月缴纳当月的社保费,会计是这样做分录的:借:管理费用-单位社保费1053.4,其他应收款-个人社保费536.16,贷:银行存款1589.56。借:应付职工薪酬-社保费1053.4,贷:应付职工薪酬-社保费1053.4。为什么要做应付职工薪酬一借一贷的分录呢?
戴呷呷
于2021-09-18 09:27 发布 1958次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-18 09:28
你好,企业和个人负担的社保都需要通过应付职工薪酬,你可以参考这个。
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的)
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的)
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款(个人负担的)
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的)
其他应收款/其他应付款(个人负担的)
贷银行存款
相关问题讨论
是的,应该是这样的。发工资是借管理费用,应付职工薪酬,其他应收款,贷银行存款。不过应注意的是,有的公司还会在发工资时,额外减去职工应缴纳的社会保险费、个人所得税等。
2023-03-13 13:58:49
借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收-个人部分 现金正确
2018-10-22 09:56:38
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
结转8月份工资
借:管理费用-管理人员职工薪酬 11070.44
贷:应付职工薪酬 -应付职工工资11070.44
这个是要手动做的
2019-11-06 13:35:03
你好,用应付职工薪酬抵扣其他应收款
2020-06-07 13:16:49
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郭老师 解答
2021-09-18 09:28