请教老师,由于发票未到,上个季度暂估商品的会计分录成本是25000元,本月收到发票却是26500元。多出了1500元。先冲销暂估的,然后多出来怎么办?
静心
于2016-12-30 16:43 发布 818次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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12月底:借库存商品52000 贷应付账款-暂估52000
1月初:把12月底那笔分录冲红
收到票:借库存商品9000 贷应付账款-客户名90000
2019-03-07 09:35:49
你好!你这跨年了。你暂估的时候怎么做的分录?
2018-01-16 16:41:54
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2017-09-07 11:11:55
可以的,这个是购买产品的吗。
2022-04-01 16:43:16
按15万元暂估成本,冲销暂估后,
再按发票的金额入账
2018-04-07 15:41:56
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