送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-06 16:12

根据发票冲销暂估 
借;应付账款-暂估   贷;库存商品或原材料  900 
根据发票入账 
借;库存商品或原材料   730  应交税费-应交增值税(进项税额)   贷;应付账款等科目

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12月底:借库存商品52000 贷应付账款-暂估52000 1月初:把12月底那笔分录冲红 收到票:借库存商品9000 贷应付账款-客户名90000
2019-03-07 09:35:49
你好!你这跨年了。你暂估的时候怎么做的分录?
2018-01-16 16:41:54
你好,没有票在正常入账,只是不能税前扣除
2020-05-09 15:30:52
红冲原来的暂估分录,然后按发票金额重新登记。
2018-04-20 14:15:10
你好,冲销暂估,然后根据发票做分录
2017-04-06 16:01:47
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