- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,那就按发票做一笔分录就好,借应收账款,贷应交税费(销项税额)贷主营业务收入
2019-05-13 20:10:07

借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
借;应交税费-应交增值税 贷;银行存款
2017-01-03 17:04:34

将这个月确认的收入和成本分录,整体红冲(即填写负数),然后再重新编制一遍正数分录。
2019-04-02 10:43:07

你好,把4月份的那笔分录冲红,再在5月份做一笔蓝字的开出发票的销售分录。
2018-06-28 11:23:07

借:费用或成本
贷:银行或现金
2019-07-13 11:35:50
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