送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-03 18:28

谢谢老师,上次就是你回答我的问题的,我就按照你说的把以前错误的冲销了   1. 冲销2016年7月20日第13号凭证( 购买原材料,支付货款) 借:-45014.53   借:应交税费-进项税 -7652.47  贷方:银行存款 -52667 
2. 订正2016年7月20日第13号凭证( 购买原材料,支付货款,情况说明:我公司为从甘肃榕恒商贸有限公司买进项税票只是过个账,实际未采购商品);齐总先将现金汇入我公司一般户,然后从一般户转账52667元至供应商对公户以便开票,供应商直接将现金退回给齐总,未经过公司账目) 收款时  借:银行存款52667 贷:应付账款-A公司  52667     还款时  借:其它应付款-齐  52667  贷:银行存款 52667,这样做后其它都对了,但是应缴税费就不对了,请老师帮忙指点如何改正

香水百合 追问

2017-01-03 18:47

我当时内帐按照外账的做法价税分离了,然后进项税大于销项税就没有缴纳税金

吴月柳 解答

2017-01-03 18:18

你好,你冲销和正确分录是怎么做的?其实内账是不用做价税分离的

吴月柳 解答

2017-01-03 18:43

那你当时做错时的税额怎么对了?内账你都把税分出来吗?

吴月柳 解答

2017-01-03 18:54

那你们内账利润不是不准?缴税的分录你怎么做的?那你把账上的应交税费转到营业外收入

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谢谢老师,上次就是你回答我的问题的,我就按照你说的把以前错误的冲销了 1. 冲销2016年7月20日第13号凭证( 购买原材料,支付货款) 借:-45014.53 借:应交税费-进项税 -7652.47 贷方:银行存款 -52667 2. 订正2016年7月20日第13号凭证( 购买原材料,支付货款,情况说明:我公司为从甘肃榕恒商贸有限公司买进项税票只是过个账,实际未采购商品);齐总先将现金汇入我公司一般户,然后从一般户转账52667元至供应商对公户以便开票,供应商直接将现金退回给齐总,未经过公司账目) 收款时 借:银行存款52667 贷:应付账款-A公司 52667 还款时 借:其它应付款-齐 52667 贷:银行存款 52667,这样做后其它都对了,但是应缴税费就不对了,请老师帮忙指点如何改正
2017-01-03 18:28:33
你好,看一下资产负债表的公式 ,这个错误显示,有二个科目未设置报表项目(报表中,没有这二个科目的数据 )
2018-07-14 11:05:14
没有,只有增值税是免税的,因为没达到收费的征收点。
2017-06-21 10:28:22
您好,您是不是原来多计提所得税了,如果是这样的话,那就把多计提的部分减掉
2019-07-15 12:13:31
同学你好 进项大于销项不用调整
2023-07-18 14:10:51
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