- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-27 09:11
你好,做账的时候做应交税费,应交增值税进项转出。
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你,收到销项负数发票是这样处理
借;应付账款等科目 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
而不是进项税额转出
2018-10-26 17:38:13
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同学,你好
应交税费-应交增值税-进项税额负数
2021-09-08 14:50:12
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要先把进项税结转至未交增值税,然后再从未交增值税转出
2019-01-18 15:47:38
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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郭老师 解答
2021-09-27 09:11