送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-06 11:41

你好
增值税纳税申报表附表1中的纳税检查调整填写

小龙女 追问

2021-10-06 12:15

老师如果交了税款又开票了怎么弄呢?

玲老师 解答

2021-10-06 12:17

你现。开票交税了,现在还有什么问题吗?

小龙女 追问

2021-10-06 12:19

不是我的意思是,第一个月有无票收入申报纳税检查调整了,第二个月又把这个无票收入开票了,怎么申报

玲老师 解答

2021-10-06 12:28

如果你是因为无票收入填写了纳税调整那行,那不对。应该填写的无票收入那一行。

玲老师 解答

2021-10-06 12:28

后面无票收入,开票时
在无票收入里填入负数。

小龙女 追问

2021-10-06 12:33

是因为税管员让我们自查必须补点税款,然后就让我们自查做了点无票收入,还是补交的六月份的无票收入,补交增值税,所得税

玲老师 解答

2021-10-06 12:45

自查的和税务检查纳税调整是不一样的。你自己做无票收入,你就填写无票收入那一行申报。

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相关问题讨论
你好 增值税纳税申报表附表1中的纳税检查调整填写
2021-10-06 11:41:43
你好,是二级科目 应交税金-增值税检查调整
2016-10-19 21:38:18
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 营业外支出 贷;银行存款
2017-09-05 14:39:41
同学好,填写未开具发票里
2019-01-10 09:56:10
努力学习的小天使你好: 选项c是错的。
2021-09-27 10:35:51
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