送心意

玲老师

职称会计师

2021-10-11 09:56

你好
借预付账款

贷银行
再做福利分录 冲预付, 没付的也用预付这科目 

我只爱学习 追问

2021-10-11 10:01

那老师 就是我先收到发票了 比如5W 支付4W 没有设定预付账款 就先做其他应付款5W 贷银行5W ?

我只爱学习 追问

2021-10-11 10:04

还是比如收到发票了 我先预付4W  借:其他应付款4W 贷银行存款4W  然后后面支付货款 就是 借:营业成本 贷:银行存款1W 其他应付款4W

玲老师 解答

2021-10-11 10:09

这样处理是可以的呢 

我只爱学习 追问

2021-10-11 10:20

那老师 比如疫情出差 核酸检查 这个费用计入什么

玲老师 解答

2021-10-11 10:28

 同学你好:
和第一个提问不相关的问题请重新提问,学堂规定是一事一问。谢谢您的配合。

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相关问题讨论
你好 借预付账款 贷银行 再做福利分录 冲预付, 没付的也用预付这科目 
2021-10-11 09:56:27
借;库存商品 贷;银行存款 预付账款
2017-03-30 11:47:58
你好,借:预付账款,贷:银行存款,收到发票时:借:管理费用,贷“预付账款”
2019-08-19 17:05:46
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目 可以这样处理
2017-01-04 08:44:31
你好 预付,借;预付账款,贷;银行存款 取得发票,借;无形资产,贷;预付账款 支付余款,借;预付账款,贷;银行存款
2019-05-14 16:42:52
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