请教老师,老板购买的工装,工装和发票先到了,款之后付出去的,分录怎么做?可以放员工福利里面吗?借管理费用-福利费,贷预付账款;借预付账款,贷银行存款
忘川听水
于2017-01-04 08:42 发布 827次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 09:04
老师,我公司是服务行业,主要的经营成本就是工资。我这样做分录可以不:计提工资,借主营业务成本、管理费用-工资、管理费用-福利费,贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬,贷银行存储、现金等
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您好
借 预付账款-建设银行
贷 银行存款
借管理费用-福利费
贷 应付职工薪酬-职工福利费
借应付职工薪酬-职工福利费
贷 预付账款-建设银行
您这样是正确的
2019-01-11 09:43:35
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你好!先计入预付账款就好了。
2019-07-02 11:10:50
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这个的话,要通过应付职工薪酬,过度一下的哈
2020-03-27 20:43:06
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借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
可以这样处理
2017-01-04 08:44:31
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你好,可以的
2017-02-08 14:40:03
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忘川听水 追问
2017-01-04 14:31
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