1. 填空题 资料:某公司为增值税一般纳税人,2019年发生有关固定资产业务如下(“应交税费”需设置明细科目核算,应交税费-应交增值税(进项税额),其他科目不需要设置明细科目核算,每个科目前均需注明借贷标志): (1)2019年9月30日,购入一台不需要安装的机器设备,取得的增值税专用发票列示价款为120,000元,增值税税额为15,600元,款项均以汇兑方式支付。根据业务编制会计分录。
合适的吐司
于2021-10-14 16:52 发布 1124次浏览
- 送心意
文静老师
职称: 高级会计师,中级会计师,会计学讲师
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借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
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进项税额”的账务处理
(1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020-01-10 15:20:50
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你好需要计算做好了发给你
2021-06-23 00:05:05
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你好,您之前为小规模纳税时,是不能记借:应交税费——应增的
有笔采购商品的预付款分录,如果是预付款
借:预付账款
贷:银行存款
2020-02-02 14:09:39
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是的
2016-08-18 14:31:43
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