某企业为一般纳税人,适用一般计税方法。2016年5月1日购进洗涤剂准备用于销售,取得增值税专用发票列明的增值税额1000元,税额170元,当月认证抵扣。2016年7月,该纳税人将所购进的该批次洗涤剂全部用于职工食堂。如何做会计分录?购进时 借:库存商品 1000 领用时,如何做分录? 应交税费-应交增值税-进项税额 170 贷:银行存款 1170
Elaine
于2017-08-11 10:20 发布 2741次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-08-11 10:21
你分录是对的
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借;销售费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
2017-07-28 15:50:12
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进项税额”的账务处理
(1)国内购进货物。企业在国内采购的货物,按照增值税发票上注明的增值税额:
借:应交税费——应交增值税(进项税额)
材料采购/商品采购/原材料/制造费用/销售费用/管理费用
2020-01-10 15:20:50
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你好需要计算做好了发给你
2021-06-23 00:05:05
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你好,您之前为小规模纳税时,是不能记借:应交税费——应增的
有笔采购商品的预付款分录,如果是预付款
借:预付账款
贷:银行存款
2020-02-02 14:09:39
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是的
2016-08-18 14:31:43
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