- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2021-10-15 23:24
您好,这个期初余额可以按建账前的余额录入即可
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您好,这个期初余额可以按建账前的余额录入即可
2021-10-15 23:24:38
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这个是需要看你们各科目的余额,就是具体每个末级科目的余额,以及差异的原因,才能调账
2021-01-14 11:05:49
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你好; 不平衡; 去看看是不是结转的金额 和你申报金额不一致 ;是否有尾差差异
2022-06-06 11:05:03
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你好; 不一样的话 你注意看看 是否你结转分录不对; 你考虑下上期是否有留抵进项税或者进项税转出的情况
2021-11-09 12:40:09
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学员你好,每个月或者是年末将应交税费-应交增值税(销项)和应交税费-应交增值税(进项)相互结转,差额计入应交税费-应交增值税-转出未交增值税 在计提增值税时,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 实际缴纳时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-01-17 11:01:04
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