送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-10 17:04

老师,没有跨年呢?11月多计提了,12月份调账调过来 ,如何写分录?

peili 追问

2017-01-10 17:17

老师摘要要怎么写?

邹老师 解答

2017-01-10 17:00

你好,以后做调整了
借;应付职工薪酬   贷;以前年度损益调整等科目

邹老师 解答

2017-01-10 17:05

借;应付职工薪酬   贷;管理费用等科目

邹老师 解答

2017-01-10 17:18

冲销以前月份多计提工资

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相关问题讨论
你好,可以用负数冲销掉。 借:主营业务成本或管理费用等- 工资 贷:应付职工薪酬
2020-04-01 20:47:38
您好,直接做计提时候的分录,金额写负数700即可。
2017-06-12 15:29:00
原路返回。当初计提工资的分录冲销3.26元即可
2018-07-17 16:08:56
您好,您可以冲减了,但是损益类需要通过以前年度损益调整科目
2019-02-17 10:13:58
借应付职工薪酬贷利润分配
2021-04-06 14:44:39
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