- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-06-12 16:01
我五月份的账务已经报送完了,那一笔,我该怎么做
相关问题讨论

你好,可以用负数冲销掉。 借:主营业务成本或管理费用等- 工资 贷:应付职工薪酬
2020-04-01 20:47:38

您好,直接做计提时候的分录,金额写负数700即可。
2017-06-12 15:29:00

原路返回。当初计提工资的分录冲销3.26元即可
2018-07-17 16:08:56

你好,是计提的多一分吗?可以放在在下个月做凭证时调整。
2019-11-21 12:00:14

你好,是多计提了还是少计提了
2018-02-06 15:08:15
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王雁鸣老师 解答
2017-06-12 15:29
王雁鸣老师 解答
2017-06-12 16:02