税务局要求我们更正2023年的个人工资薪金所得,这 问
您好,账面计提:借成本费用类 贷应付工资薪酬 发放:借应付职工薪酬 贷其他应付款-代发工资的单位 应交税费-个税 交税:借应交税费-个税 贷银行存款 答
老师好,个税手续费返还还需要缴纳增值税吗 问
你好是的,是需要交的。 答
老师好,我们2024年签了几个合同,总支出的营业成本 问
2024年如果没有做账务处理,2025年借以前年度损益调整贷银行存款 汇算清缴纳税调减 答
请问下老师,公司为员工租的宿舍,是不是应该借:管理 问
是的,就是那样做的 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答

请问对于以前年度的增值税专用发票,已认证。现发现对方开错申请红字发票,请问我们购买方还需要当月进项税额转出吗?
答: 是的 需要再当月计入进项税额转出
老师我们在以前年度收到虚开的增值税专用发票,现在税局查出要做进项转出,进项税额转出的那一部分记在了费用的借方,我想问的是这部分本来就是虚开的,那这样做的话不就说明这部分进项税额在所得税前可以扣除了吗?
答: 您好。您要这样理解也没错。但是收到虚开的发票,不仅仅进项不能抵扣,而是整张发票也不能用
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
已认证的增值专用发票进项税额转出
答: 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税


思顿乔老师 解答
2021-10-20 00:50