有一个同事工资3000 ,社保个人500 ,到底计提工资和发放工资怎么做会计分录啊1借:管理费用3000贷:应付工资2500:其他应付款-社保500 借:应付工资2500贷:银行存款-2500 还是 2借:管理费用3000贷:应付工资3000 借:应付工资3000贷:其他应付款500贷银行存款:2500
聪明的大树
于2017-01-11 18:50 发布 1526次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-11 19:26
但是老师,我觉得另一个对唉,其实应付工资加上其他应付款不就是应付职工薪酬的总额吗
相关问题讨论
您好,借:管理费用3000贷:应付工资3000 借:应付工资3000贷:其他应付款500贷银行存款:2500
2017-01-11 18:54:38
借:管理费用 贷:其他应付款,支付管理费用时会计分录:借:其他应付款 贷:银行存款
分录对的
2022-07-07 10:03:28
你好!发放工资:借:应付职工工资
贷:其他应收账款
:银行存款
2018-12-06 16:35:45
你好!都可以。前面是先从工工资扣,然后交。
第二个是先付了然后从工资扣。
2017-09-13 16:57:53
可以。
2017-05-22 10:09:18
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