公司之前付遮雨棚定金时是做的其他应收款,当月付一部分款时还留有1000多的质保金,发票到了怎么做会计分录呢?这次是做的,借:管理费用 贷:其他应收款 银行存款 其他应付款。 之前做的其他应收款可以把它做平再新增一个其他应付款吗?
铃铃铃
于2017-05-22 09:26 发布 976次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2017-05-22 10:09
可以。
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可以。
2017-05-22 10:09:18
银行扣款缴纳社保的分录为
借:其他应付款--个人社保, 应付职工薪酬-社保费; 贷:银行存款
规范的科目是用其他应付款--个人社保, 但是实务中老会计还是喜欢用其他应收款--个人社保,其实没有本质上的区别的。
2018-06-21 15:30:33
外帐的做法:
1、计提工资:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-工资
2、计提单位负担的社保和公积金:
借:管理费用等
贷:应付职工薪酬-社保和公积金
3、发放工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
贷:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:应交税费-应交个人所得税
4、缴纳社保和公积金:
借:应付职工薪酬-社保和公积金
借:其他应付款或其他应收款-社保和公积金(个人负担的部分)
贷:银行存款
5、个人负担的社保和公积金,如果先扣缴后支付计入其他应付款科目,如果先支付后扣缴计入其他应收款科目。
2017-09-11 14:15:55
借银行存款或现金11000其他应收款4000贷其他应付款15000
发生管理费用借管理费用贷现金
2017-04-09 23:37:26
给反冲掉就可以了。还有个人交的社保是公司代扣代缴的,所以用其他应付款-个人社保
2018-02-08 16:25:45
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2017-05-22 10:11
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