9月开3个点的差额票,交增值税了扣款了,,10月份红冲9月的,10到12开得5个点的差额票,结转时直接冲减9月的增值税做的账,但是报增值税主表跟增值税附列出问题了,报不上,这样做帐对吗,填表时都不会填了,增值税附列,9个点那有期初有余额,主表9月的收入还在本年累计3个点那列
牧牧
于2017-01-13 21:54 发布 831次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-15 12:09
老师,试了好多方法都不行,最后我在增值税附列按10到12的本期发生额,扣除额,本期含税额,正常填,不扣除9月红冲的,主表自动生成这3月的不含税销售额,及税率。那我在哪个表填数可以把已经红冲但交过的增值税减了。
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您好,在3%的位置填写一下正的数据,很小的金额,作为一个无票收入处理。5%的位置按开票金额处理。这需要您多交点税了。
2017-01-14 14:41:57
你好,这个看科目余额表就可以。
2022-01-13 16:42:19
你好,不需要
只需要根据每个月的增值税应纳税额做结转
2017-01-05 10:59:49
本年结转的应交的增值税。
2018-05-15 20:58:49
你好; 正常这个科目要转到未交增值税去; 你是借方还是贷方有余额
2022-04-07 09:36:37
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牧牧 追问
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