老师,货物实际到库数比发票上明细数量数多,多的是 问
您好,我们这部分打算卖还是送给客户,送客户我们也不入账,也不开在发票里, 卖或领用的话,数量按实际入,总金额不变,相当于单价降低了 答
23年度的利息发票,25年才取得发票怎么处理 问
直接附在23年的最后一笔利息凭证后边 答
您好,老师,麻烦问下公司有笔应收账款超过三年要不 问
您好,可以,只是不能税前扣除,在年度汇缴时要纳税调增的。 答
2019年计提存货跌价准备借:资产减值损失 50贷:存 问
同学,你好 影响的金额是25-5=20 答
开发票一般是根据公司销售提供的合同来开吗,当月 问
通常是根据发货金额或提供的服务金额 答

采购人员找公司借款18000元去采购办公家具,结果只付了10000元定金,剩下7000报销了车费、差旅费等费用,采购人员现在还欠公司1000元,现在公司需要支付家具的尾款8000,总经理要求用18000的借款来平家具,采购人员的费用重新做账,那要怎么处理?
答: 您好,好乱。您的意思是家具做成,18000,费用7000,还是一共做成18000? 如果是一共支出18000,您就要跟家具商协商一下,把票开好。
老师,请问出差人不是本公司人员,与总经理随从,可以报销差旅费吗?
答: 不行,不能报销差旅费的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
报销总经理差旅费!为什么?借方为其他应付款。而不是管理费用差旅费
答: 您好!这个你在哪儿看到的,能发个链接来吗
总经办一个总报销开会出差费,车费200,住宿费150,自己餐费150怎么做分录啊?是管理费用差旅费500还是管理费用差旅费350业务招待费150
老师,你好动车票 1106.00 餐饮服务 1000.00 住宿服务 600.00 合 i计 ¥2706.00总经理报销差旅费2706.00元,冲回借款5000.00元,现金归还多余预支


Anastasia 追问
2017-01-18 17:41
笑笑老师 解答
2017-01-18 17:20
笑笑老师 解答
2017-01-18 17:40
笑笑老师 解答
2017-01-18 17:44