这个题目租金收入不用考虑增值税吗,题干不是说:不 问
您好,这个是需要考虑的,对 答
在编制管理费用明细暂时我是要先计算出本月合计, 问
老师正在计算中,请同学耐心等待哦 答
老师你好,问一下我单位生产型出口企业,目前账上挂 问
你好,最终估计也不会再去处理了是不是 答
老师:我接到一个业务,企业打算27年申请高新企业,现 问
你好,主营业务成本不动,原材料,生产成本调整到研发费用,管理费用,销售费用转到研发费用,研发如果没有形成无形资产,再结转到管理费用,利润总额就会减少,有做高新的老师,给做费用分配吗? 答
工程项目甲方代发工资,543318元然后,我们自己申报 问
你好,甲方代发工资,借工程施工,贷应付职工薪酬;借应付职工薪酬,贷应收账款-甲公司。自己申报的工资应该也是甲方代发的工资里的数吧,如果是,就不做账务处理。 答

总经理的差旅费可以有别人代为报销吗?车票机票上面的名字都是总经理的,报销单上报销人是别人,批准人总经理
答: 您好!可以的。关键是要有发票和相关人员签字
老师,请问出差人不是本公司人员,与总经理随从,可以报销差旅费吗?
答: 不行,不能报销差旅费的。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
实操出纳业务:报销差旅费2019年12月15日,销售部刘虹填制差旅费报销单,报销单记载报销金额3600元(即报销人消费3600元,原借款4000元,需要返还多借金额400元给出纳),报销原始单据经总经理签署后交由财务部审核,审核无误后予以报销,出纳收取现金400元并给销售部刘虹开具收款收据。我是这么理解的:刘虹是先预支借款4000元,但出差只用了3600元。还有400元现金还给公司出纳。那么刘虹写的这个单子报销的时候,是公司收到了刘虹剩下的400元。公司出纳收到的现金不是应该用现金收讫章吗?我理解的收讫是公司收到的金额,付讫是公司支付的金额。我理解的哪个部分不正确呢?
答: 你好,是的,这个章盖错了,应是现金收讫的章,您的理解是对的


宋生老师 解答
2017-06-27 16:25
宋生老师 解答
2017-06-27 16:37