送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-19 13:32

没懂,这个就是批准了进行处理的!待处理在借方,结转到贷方

lucas 追问

2017-01-20 10:49

那我凭证要咋样做呢?是借:管理费用-存货盘盈亏:1439.84 
贷:成都业务部-贷处理流动资产损益:1230.63 
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出:209.21和上面的分录比哪个更对?进项税额转出咋样区分在借方还是贷方呢?

吴月柳 解答

2017-01-19 12:23

借:待处理财产损益  贷:库存商品  应交税费-进项税额转出,批准转销,借:管理费用  贷:待处理财产损益

吴月柳 解答

2017-01-19 16:06

是的,进项转出是盘亏时做的,并不是批准才转

吴月柳 解答

2017-01-20 11:03

按我的做才对,转出在贷方

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相关问题讨论
借:待处理财产损益 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出,批准转销,借:管理费用 贷:待处理财产损益
2017-01-19 12:23:19
借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,应交增值税下的明细科目等年末清零就可以了。
2017-07-07 11:11:51
借 :管理费用-冰箱 688.79 应交税费-应交增值税(进项税额)110.21 贷: 银行存款 799.00 进项转出 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额)-110.21 转费用 借: 管理费用 110.21 借: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)-110.21 这个对吧?
2018-07-19 11:50:44
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