老师,我问一下,报税的时候实际的销项税额-进项税额-留底税额=实际缴纳的增值税 这个实际缴纳的增值税+城建税+印花税就是这个月要付的税费吗
文静的百合
于2021-11-09 15:39 发布 834次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-11-09 15:40
你好 ; 应交增值税如果没有进项税转出的话; 是的 实际的销项税额-进项税额-留底税额=实际缴纳的增值税 ; 你缴纳的增值税和城建税以及教育附加 和企业所得税 以及印花税 还有残保金 工会经费 以及个税 都可能是你应交税费金额的
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你好 ; 应交增值税如果没有进项税转出的话; 是的 实际的销项税额-进项税额-留底税额=实际缴纳的增值税 ; 你缴纳的增值税和城建税以及教育附加 和企业所得税 以及印花税 还有残保金 工会经费 以及个税 都可能是你应交税费金额的
2021-11-09 15:40:30
您好,是的
2017-07-01 11:04:46
同学你好,对的呢。根据当月应纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020-04-29 14:45:18
同学你好,增值税是个流转税,进项是你的上游已经缴纳过的增值税,所以可以作为你的抵扣税额,留底是前面没有用完的进项税额,所以你要交的等于应该交的销项减去供应商开来的进项,再减去留底的
2020-05-07 10:57:14
11月的发票,不能抵扣10月的销项税的
2021-11-12 15:59:43
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