老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师您好!请问同一家应收账款A公司,我们应收货款145万,对方上个月给我们背书转让了20万,我做账:借:应收票据——A公司20万,贷:应收账款——A公司20万 然后我们又把这票票据背书转让给另一家和我们没有业务来往的B公司,这家公司收到票据后转给我们20万元,借:银行存款20万,贷:应收票据——B公司20万 老师请问这样做的分录有没有什么问题呢?这样一来A公司应收票据和B公司的应收票据不能消掉,老师应该怎么做分录?
答: 有问题 应收票据二级科目写银行或者商业承兑 不需要写企业名字 你现在借应收票据b贷应收票据a
老师,你好!情况:收客户汇票,然后将汇票转给供应商;现在客户将汇票直接兑现,把钱转给我们,我们在转给供应商,汇票结清!分录:收承兑:借:应收票据 贷:应收账款付材料款-承兑借:原材料贷:应收票据--------收到客户承兑兑现借:银行存款贷:应收票据将承兑汇兑款转给供应商借:应收票据贷:银行存款问题:此业务夸月了,不影响营收!此分录是否正确?
答: 你好 ,分录是正确的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,我们公司签收了一张建行的融信,做分录是借:应收票据 贷:应收账款 吗,贴现后 借:银行存款 贷:应收票据 是这样吗?
答: 借:银行存款 财务费用 贷:应收票据


春花秋实 追问
2021-11-10 13:21
郭老师 解答
2021-11-10 13:25