请问如果本期采购方开具了红字发票,我公司己认证抵扣了,在下月申报时是在增值税申报表附表二红字发票信息表注明的进项税额笫20栏税额处填上红字发票的税额即可吗?
xijunkokhjhk
于2021-11-10 17:18 发布 660次浏览
- 送心意
林木老师
职称: 中级会计师,初级会计师,税务师
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你好,你们享受税收优惠政策吗
2022-02-17 16:40:32
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
要收工填主表,附表四数据不能带到主表
2021-08-12 18:03:53
你好附表2 这个20栏是的,你4月开红字信息表审核通过次月就申报出来
2021-05-11 17:37:33
你好,本期发生额填写(8000%2B90)*10% 本期实际抵减为0
2021-05-06 16:00:51
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