单位是建安企业,在开出发票时做借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税11000 工程结算-xx项目89000收到成本发票时做借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000 进项税-8500贷 应收账款-xx项目41500收到工程款时借 银行存款100000贷 应收账款-xx项目100000这样做对不对?如果是对的问题就来了。应收账款的应该是平的,因为要结算成本应收账款的贷方多了45000元,这样账不是不平了吗?
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于2017-01-24 10:44 发布 879次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-01-24 13:46
您好,建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税11000 工程结算-xx项目89000 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000 进项税-8500 贷 应付收账款-xx项目41500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 这样做不对。
应该是建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税9909.91, 工程结算-xx项目90090.09。 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000, 进项税 ,8500 贷 应付账款-xx项目58500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 。
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您好,建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税11000 工程结算-xx项目89000 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000 进项税-8500 贷 应付收账款-xx项目41500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 这样做不对。
应该是建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税9909.91, 工程结算-xx项目90090.09。 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000, 进项税 ,8500 贷 应付账款-xx项目58500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 。
2017-01-24 13:46:15
这个需在确认收入,交税,做收入就是 需要暂估成本,结转成本处理了
2019-09-05 11:53:47
收欠款是这样的,如果是收入就要做成:借:银行存款 贷:主营业务收入
2016-12-03 12:26:57
可以的,只要分录平了就行
2019-07-31 17:36:05
您好,贷记预收账款,等开了发票再冲预收账款
2018-12-16 09:53:01
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