送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-01-24 13:46

您好,建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税11000 工程结算-xx项目89000 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000 进项税-8500 贷 应付收账款-xx项目41500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 这样做不对。 
应该是建安企业,在开出发票时做 借-应收账款-xx项目100000 贷-销项税9909.91, 工程结算-xx项目90090.09。 收到成本发票时做 借 工程施工-合同成本-xx项目-材料费50000, 进项税 ,8500 贷 应付账款-xx项目58500 收到工程款时 借 银行存款100000 贷 应收账款-xx项目100000 。

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