- 送心意
晨曦
职称: 中级职称
2017-01-25 18:48
前期计提交社保的怎么做分录,和这个是连起来的吗?这个是外帐这么做吗?
相关问题讨论

计提工资:借-管理薪资
贷-应付职工薪资-社保费
私户入公户:借-银行存款-公户
贷-银行存款-私户
公户入个人账户:借-应付职工薪资-社保费
贷-银行存款-公户
2017-01-25 16:44:00

计提工资,借:管理费用—工资 23473 贷:应付职工薪酬 23473
发放工资,借:应付职工薪酬 23473 贷:银行存款 20673 其他应付款—个人社保2800
2018-09-07 15:09:12

按下面这个做分录就可以
2019-02-13 08:41:43

您好,分录,借,应付职工薪酬,贷,其他应付款-社保,现金或者银行存款。
2017-04-07 12:54:23

您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。
一、企业分配工资
1.借:××费用(管理/销售等)
2.贷:应付职工薪酬——工资
二、计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
三、次月发放工资时
1.借:应付职工薪酬——工资
2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
3.应交税费——应交个人所得税
4.库存现金/银行存款
四、上交杜保
1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
2.贷:库存现金/银行存款
五、上交个人所得税
1.借:应交税费——应交个人所得税
2.贷:银行存款
2018-05-24 11:08:08
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