送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师,经济师

2017-01-25 22:16

您好,这个你们结转增值税,不按应交税费-未交增值税来交税的吗?明细账跟实际交的增值税都不对啊。税都申报说了,现在只能把应交税费-应交增值税(进项税额)补上,同时调整应交税费。

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您好,这个你们结转增值税,不按应交税费-未交增值税来交税的吗?明细账跟实际交的增值税都不对啊。税都申报说了,现在只能把应交税费-应交增值税(进项税额)补上,同时调整应交税费。
2017-01-25 22:16:31
你好,借,应交税费应交增值税进项税额,贷应交税费,应交增值税待认证进项税额。
2024-01-12 08:19:01
你好,在你做这么购进发票时就已经把税分到进项税额了,所以抵扣时不做会计分录。认证后的发票做,借:原材料等 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2016-11-22 15:18:58
原来收到发票时分录 是怎样做的
2020-04-03 16:54:59
你好!你借库存商品 10元,贷现金9元,营业外收入1
2018-03-21 14:39:48
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