12月发现,2024年多计提工资10万,请问,这个是发现了, 问
你好,需要调账多提了,账上需要红冲。 答
请问老师,车间装修工程,对方提供装修材料和人工,那 问
开票内容是整体工程项目 答
老师,个人代开发票作废了税点多久会退回 问
你好,你这个是在APP里面开的吗? 答
老师好,个人为公司提供拖拉机机耕和撒肥服务,请问 问
你好,税收编码选择现代服务就行 答
老师您好!请问小规模纳税人2024年第4季度开了一张 问
小规模纳税人 2024 年第 4 季度开的发票在 2025 年 1 月 21 日红冲后重开,增值税计算上,红冲和重开的税额正负相抵,该项业务理论上当期应纳税额为 0。申报时不需要更正 2024 年第 4 季度增值税申报表,在 2025 年 1 季度申报时,将红冲和重开业务按实际开票情况正常反映在申报表中即可。 答
一个题目中有进项税额一万四百元又有增值税126元怎么分录?
答: 你好,能把题目拍上来看看吗
老师!我们本期应该要缴纳的增值税为1668元,2020年进项税额为46321元,我们是符合10%加计抵减的企业,现在想申请加计抵减,请问这个该怎么做呢?怎么写分录呢
答: 二零年的进项你在二零年认证抵扣的吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请教一下,我们公司之前一直欠税未缴,本月有留底的进项税额,税局发了通知说将这部分留底的进项税额抵减之前欠缴的增值税及滞纳金,请问如何针对这个调整分录?
答: 你好, (一)增值税欠税税额大于期末留抵税额,按期末留抵税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 (二)若增值税欠税税额小于期末留抵税额,按增值税欠税税额红字借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目,贷记“应交税金——未交增值税”科目。 如果可以抵减的话,做账 借:营业外支出 贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)